The 2-Minute Rule for 有限 公司 審計 報告
Wiki Article
我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國註冊會計師職業道德守則,計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。
我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的有效性發表審計意見,並對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。
審計報告只能由有資質的會計師事務所出具,審計報告作用十分廣泛:企業年檢、銀行貸款、高薪企業認證、等都需要審計,具體審計按照部門規定執行。
初步評價內部控制的有效性目的在於判斷被審計單位的內部控制制度能否作為在實質性測試的時候進行抽樣的基礎,並對那些準備信賴的內部控制決定其測試的時間、性質、範圍。
(指審計機關根據審計情況,按照國家有關財經法律法規,為加強財政財務管理,提高資金使用效益,對具有普遍性的問題有針對性地提出改進工作的措施及辦法。)
八、內部控制的稽核情況(對企業內部控制制度的.完整性、適用性、有效性以及執行情況發表意見)
非牟利機構、學校等經常接受來自各方面資助的機構亦需準時備妥審計報告,讓資助機構和大眾知道資金用途,維持各方面的信任及持續資助。
供應部作為公司生產運作管理的關鍵部門,基礎資訊工作的紮實程度直接會影響整個公司的運作效率和效果,有些是來自部門外的,有些是內部管理不到位,要解決這些問題光靠本身是不夠的,涉及到
成本;另外能較好的避免失誤,保證審計工作質量。缺點:過分依賴對內部控制的審計。
財務會計資料的真實性和完整性負責,並且作出了書面承諾。在審計過程中,得到被審計單位的支援和配合,使審計工作得以正常開展。審計局按照《中華人民共和國審計法》和其他法律法規進行審計,出具審計報告。
費用單據報銷不規範,如招待費有的未註明為何事招待何人;有的經辦人、分公司審籤人僅經理一人,審計無法界定是否合理合法。
公司秘書服務 開公司戶口 有限 公司 審計 報告 註銷公司 會計服務 代辦核數 有限公司報稅 無限公司報稅 個人報稅 更多增值服務
我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見供給了基礎。
例:至審計結束日,局總部擁有工程施工總承包壹級資質和公路施工壹級資信(非法人分支機構可不包括此部分)